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成都-税制与机构改革背景下的企业2018年度汇算清缴风险防范与纳税规划专题

税制与机构改革背景下的企业2018年度汇算清缴风险防范与纳税规划专题

‖2019年3月14–16日‖成 都·西藏天湖宾馆‖主 讲:吴老师‖

专题说明

C一年一度的企业所得税汇算清缴又将成为财务工作的重头戏,为理清国地税合并对2018年度汇算清缴的影响、重新梳理国地税合并背景下纳税规划的新思路、正确运用2018年出台的税收新政、有效防范汇算清缴风险。

C我司于2019315-16日特推出税制与机构改革背景下2018年度汇算清缴风险防范与纳税规划实操课程,旨在帮助企业了解并运用与汇算清缴相关联的最新政策,掌握税制改革的最新动态,把握自查自纠自防的有效方法,彻底帮助您有效管控汇算清缴税务风险、正确做好税务规划!   

主讲专家吴老师注册会计师、注册税务师、高级会计师,税务硕士研究生导师,南京财经大学公共财政研究中心研究员,国家税务总局税务干部进修学院兼职老师,南京大学EMBA讲师,省级稽查能手,国家税务总局所得税人才库成员,参与个人所得税法修订以及企业所得税年度纳税申报表等重大税收政策制定。先后就职于中国建设银行、中国太平洋保险股份有限公司、税务师事务所、会计师事务所、国家税务总局税务干部进修学院副教授、税务机关基层分局、地市级局以及国家税务总局等单位。在企业财务管理、税收征收管理、税务稽查、税政管理、涉税培训等方面具有丰富的实战经验。

主讲内容

国地税合并背景下纳税规划思路与方法

1企业组织形式在纳税规划中的运用

2转化所得形式在纳税规划中的运用

3税收优惠在纳税规划中的应用技巧

4利用税种不同规定进行纳税规划

5年终奖无效收入区间与纳税规划

6利用促进企业重组税收优惠进行规划

7合同签订中的纳税筹划技巧

国地税合并后2018年度汇算清缴风险防范新思路

1国地税合并给纳税人带来的新机遇与新挑战

2国地税合并后首次汇算清缴的风险点与应对策略

32018年度汇算清缴前的八大注意事项与处理技巧

4汇算清缴前如何做好自查?自查应重点关注哪些事项?

5未进行纳税调整而少缴税款的税收定性风险应对技巧

案例1某塑料有限公司偷税案件分析

6税前扣除项目的八大提前谋划方略

7股东借款涉税风险提前防范

案例2从博皓公司股东借款案谈起

8哪些优惠可以在预缴时享受,哪些优惠必须到汇缴才能享受?

9关注入账票据,把好税前扣除凭证关

10关注留存备查资料,防范税收优惠风险

11汇算清缴前应做好哪些工作才能降低风险?

122018年度汇算清缴风险防范新思路、新方法与新技巧

2018年税制改革的主要内容与汇算清缴

1个人所得税改革的主要内容与职工薪酬的纳税筹划

案例3综合所得新老税制下的代扣预扣预缴与自行申报案例解析

案例4范冰冰税案启示与税收风险防范

2企业所得税新政在汇算清缴中的应用技巧

提高职工教育经费支出税前扣除比例新政应用技巧

新购进单位价值不超过500万元的设备、器具一次性扣除政策运用技巧

创投企业优惠新政解读与应运用思路

企业改制重组契税新政案例解析

企业改制重组土地增值税新政策案例解析

研发费用加计扣除优惠新政案例解析

案例5科技型中小企业研发费加计扣除实例运用

小型微利企业所得税优惠新政解析与应用

扩大小型微利企业所得税优惠政策六大关键点

暂免征收部分小微企业增值税优惠的正确运用

暂免征收金融机构与小微企业借款合同印花税

暂免征收部分小微企业政府性基金优惠的正确运用

企业所得税资产损失资料留存备查新政策风险防范技巧

3税前扣除凭证新政运用与税前扣除凭证风险防范

汇算清缴中的六类发票问题与应对

税前扣除凭证管理办法的新亮点与深度解读

何为企业所得税税前扣除的合法有效凭证?

税前扣除的真实性、合法性与关联性及其应用技巧

内部凭证与外部凭证在税前扣除中的应用技巧

收款凭证在小额零星经营业务税前扣除中的应用

不合规发票与不合规其他外部凭证的处理与扣除

无法补开、换开发票与其他外部凭证的处理与扣除

采用非现金支付方式的付款凭证

关联企业往来的税前扣除凭证

4延长高新技术企业与科技型中小企业亏损结转年限新政案例解析

亏损的财务口径与税务口径有哪些差异?

独立核算分公司的亏损如何弥补?

资本公积金可否用于弥补亏损?

减资弥补亏损是否缴纳企业所得税?

追补确认以前年度支出形成亏损如何处理?

被合并、分立前企业亏损如何弥补?

企业所得税纳税调整风险的提前防范

1政府补助与不征税收入及纳税调整实操指导

案例6政府补助资金纳税调整与筹划案例解析

2租金收入的财税处理与纳税调整案例分析

免租期的增值税处理

免租期的房产税处理

租金收入的财税处理与纳税调整实操指导

案例7租金收入、支出的财税处理与纳税调整案例分析

3企业非货币资产投资递延纳税如何进行纳税调整

4被投资企业配、转、送业务的财税处理与纳税申报

5视同销售业务的企业所得税与增值税处理差异分析

6折扣销售、销售折扣、销售折让、售后回购、售后回租、买一赠一财税处理差异与纳税调整技巧

7无偿划转非货币性资产是否视同销售?是否属于捐赠?需要缴纳哪几种税费?

8分期收款发出商品怎样开具发票?如何缴纳企业所得税、增值税?

9股息、红利等权益性投资收益财税处理要点与纳税筹划思路

10公益性捐赠税前扣除纳税调整技巧

案例8公益性捐赠税前扣除新政与案例解析

11广告费和业务宣传费支出税前扣除

广告费和业务宣传费支出税前扣除政策与案例解析

化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造企业广告和业务宣传费支出税前扣

广告费和业务宣传费分摊与扣除

烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出不得税前扣除

案例9广告费和业务宣传费税前扣除纳税调整案例分享

12准备金的税前扣除与纳税调整

13职工薪酬财税处理与纳税调整新思路

按财务规定计提职工教育经费如何纳税调整与申报?

工资薪金支出的税前扣除与个人所得税筹划

非公有制企业党组织工作经费税前扣除与纳税调整

14业务招待费的列支范围财税处理技巧

15差旅费、会议费税前扣除注意事项

16借款费用财税处理技巧与税前扣除六大风险点

17劳动保护支出税前扣除条件

18公司车辆使用费支出财税处理注意事项

19离退休人员的工资、福利等支出可否税前扣除?

20对外赠送给个人的礼品、促销品应如何进行税务处理?

21雇主责任险和公众责任险可否税前扣除

22保险费税前扣除六大注意事项

现场咨询答疑

培训对象企业CFO、财务总监、财务经理、税务经理、主管会计等涉税管理部门相关人员;人力资源部、薪酬管理人员等;会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士及高收入者。

资    料本次2天专题配套的讲义,政策辑要与案例集资料。

培训时间2019314日至16日(14日全天报到,15-16日两天课程)

培训地点成 都西藏天湖宾馆(成都市金牛区五丁路17号)      

相关费用人民币1980/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  名北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  号:07191001 0302 0001 683

Ø开户行北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

联系方式联系人:刘 翔137 1870 3875(兼微信号)

 机:(01080574763【打座机的话就说找刘翔】

报名专用邮箱:2850160377@qq.com

增值服务参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

报名方式参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。

请真实填写并按此线剪下传回

                          报  名  回  执  表       收件人刘 翔

 单 位 名 称


联系人


 学 员 姓 名


 学 员 电 话


手  机


 付 款 方 式

   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注是否住宿(   )入住时间:2019年  月   日 男(   )人 女(   )人

举 办 单 位

北京金旭红企业管理中心有限公司

北京金旭红教育咨询有限公司

2019215






Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席

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现场课程收费标准

单次收费:3680/人  (建议加入我司会员,会员一人次合一千多一点非常实惠!)

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  (3)钻石卡会员:26800元(23人次现场学习,首次最多限8人)赠送(16本财税书+16个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通软件一套)

 (4)集团卡会员:46800元(33人次现场学习,含1天我方指定讲师内训)赠送(19本财税书+19个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通软件一套)    

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1、3000元收费给予企业28000听课积分

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